詢價編號:----因工程施工需要,我項目擬采購一批工程物資,誠摯的邀請貴公司參與我項目本批次采購物資的報價。一.詢價內容.物資需求表序號物資名稱規(guī)格型號技術要求單位需求數(shù)量收貨地址備注編織袋*材質 承重>個湖北襄陽印字說明:表中數(shù)量為計劃數(shù)量,實際采購過程中可能有所調整,最終以實際采購數(shù)量結算。每批次采購數(shù)量不少于個,每批次需印制所有套筒型號。此次報價物資明細以此詢價文件為準,鐵建云鏈線上報價總金額需與此詢價文件報價總金額一致,否則視為報價無效。二.報價文件的遞交.報價文件遞交截止時間:年月日時分。.報價文件遞交地點:中國鐵建云鏈平臺(..),參與報價者須登錄該平臺,在報價文件遞交截止時間前完成平臺報價的維護和報價文件的上傳。三.有關要求.報價文件資料要求(資質條件):報價函、營業(yè)執(zhí)照、授權委托書(代理人)、法人身份證、資質證書(如有)、質量管理體系認證(如有)、其他資料。.采用固定價結算,報價為貨物的到站總價,包含但不限于材料費、運雜費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、服務費、售后服務費等,須提供增值稅專用發(fā)票。.質量要求產(chǎn)品質量必須滿足國家最新行業(yè)技術標準及要求,每批貨物必須附出廠質量檢驗報告及合格證,甲方憑此報告檢驗質量。.貨物驗收方式計數(shù)驗收,貨物到工地后,需方應及時組織驗收,供方應提供隨貨同行的出廠合格證及檢測報告。.貨款結算支付方式.結算每月日為雙方價款結算日期(即上月日至當月日內),結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可,供方按雙方確認的金額開具增值稅專用發(fā)票,供方提供增值稅專用發(fā)票后供需才辦理結算手續(xù)。供方不及時開具發(fā)票,需方有權拒絕支付合同款,供方不得因此要求需方承擔違約責任。.支付()供方辦理每月供貨對賬手續(xù),在收到供方提交的合法增值稅專用發(fā)票后,供需依據(jù)供方提交的結算確認單、貨物發(fā)票在財務入賬;()買賣雙方每月定期實際驗收合格的貨物數(shù)量進行一次對賬,對賬完成后出租方及時開具發(fā)票,甲方辦理財務入賬手續(xù)(乙方必須在對賬后日內完成發(fā)票開具并交于租賃方),入賬后次月按入賬金額的%進行支付,若因特殊原因未支付的,則自動進入下一個支付周期,十二個月內最高支付至%,剩余%在....
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